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我院组织完成2021年度质量和贬厂贰体系内部审核工作

  为保证我院质量体系和贬厂贰管理体系运行的符合性和有效性,做好持续改进工作,提高管理体系运行水平,按照计划要求,7月5日至8月6日,质量管理部组织完成了院2021年度内部审核工作。 


  本次审核工作涉及到25个部门,参加审核工作的内审员37人,覆盖体系运行全部要素。各部门能够按照要求开展自查并准备好相关材料,审核组成员严格按照分工要求,逐项核实、详细查阅具体见证资料。通过审核发现,各部门高度重视体系运行工作,能够全员积极参与。与去年内审相比较,各部门在内部质量贬厂贰监督检查、风险评价与控制方面有较大改进,但在出具的检验记录、报告控制等方面需进一步改进。


  此次审核及时发现体系运行问题,对各部门质量和贬厂贰工作的顺利开展起到了保驾护航的作用。

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