本次审核工作涉及到25个部门,参加审核工作的内审员34 人,覆盖体系运行全部要素。各部门能够按照要求开展自查并准备好相关材料,审核组成员严格按照分工要求,逐项核实、详细查阅具体见证资料。通过审核发现,各部门高度重视体系运行工作,能够全员积极参与,注重过程方法和改进,但在法规标准控制、分包方管理及记录报告规范化等方面需进一步改进。
此次审核及时发现体系运行问题,对各部门质量和贬厂贰工作的顺利开展起到了保驾护航的作用。
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